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个人所得税税务筹划案例分析

个人所得税税务筹划案例分析

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(1)即使是同一项目,如果跨了几个月,劳务收入可以分次给,根据税法按月报税(不要按次报税),相对降低劳务收入的适用税率。(2)控制一下每个月的金额,三个月平均一点(你的情况每月25000以下为宜),尽量不要出现某些月份畸高的情况,因为扣费用(800或20%)之后如果一个月劳务报酬高于20000,就要适用高税率加成征收(30%或者40%)。例如,每月发20000元,一季计税20000*0....
请达人详解一题关于税务筹划的案例分析题。

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税负差异就是300010*(25%-20%)=300010*5%=15000.5违法的有:多发10元的工资、多购买10元的办公用品(这个办法有效)、多结转10元的产品销售成本不违法的有,多计提10元的预提费用。除多购买10元的办公用品(这个办法有效)外,其他方法均无效,起不到减轻税负的作用,能被发现。...
工资薪金纳税筹划

工资薪金纳税筹划

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工资薪金应纳税额=[(2500-2000)*5%-0]*12+(70000*20%-375)=300+13625=13925(元) 应纳所得额={[(2500*12+70000)/12-2000]*20%-375}*12=10700 纳税筹划的案例分析。。。很急 A家电销售公司是B公司知名品牌电视机在当地的独家经销商,是增值税一般纳税人。A公司与B公司签订的购销合同规定,A公司按照B公...
税收筹划的原则

税收筹划的原则

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一法律原则1.合法性原则2.合理性原则二社会原则1.经济原则2.便利原则3.节约原则三财务原则1.财务利益最大化2.稳健性原则3.综合性原则 税务筹划案例分析题求助 税务筹划后应纳增值税(2800-520)×17%-300=87.6安装调试和设计收入随建安公司缴纳营业税=(520+1500)×5%=101所以,税收负担率=(101+87.6)/(2800+1500)×100%=4.36%...
纳税案例分析

纳税案例分析

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方案一:国鸿房地产公司在收取5000万元房款的同时收取各种代收款项1000万元。那么,该公司流转税税负为:应缴营业税为(5000+1000)×5%=300(万元);应缴城建税为300×7%=21(万元);应缴教育费附加为300×3%=9(万元);国鸿房地产公司流转税税负共计为300+21+9=330(万元)。  方案二:国鸿房地产公司在房产销售过程中只收取房产的价款5000万元...
天猫合理避税怎么做?易账通电子账户税务筹划有哪些步骤?

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这个肯定是踢不了睡了,因为你的进出都在上面流通,所以它是必须要交税的,现在都是联网的。 税务筹划作业题 求助 【要嘌】,企饿,呺,丶ろろ5-OI〥9,〥 5.【真】增值 税务筹划的案例分析 1,A家电销售公司是B公司知名品牌电视机在当地的独家经销商,是增值税一般纳税人。A公司与B公司签订的购销合同规定,A公司按照B公司规定的市场销售价格销售其生产的电视机,每销售1台,B公司返还A公司资金...